| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,771.59 | 一、基本支出 | 1,275.29 | 一般公共服务支出 | 1,502.07 |
| 经费拨款(补助) | 1,771.59 | 工资福利支出 | 827.26 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,502.07 |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 日常公用支出 | 200.31 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 982.83 | |
| 纳入预算的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭补助支出 | 247.72 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 474.80 | |
| 其他 | 二、项目支出 | 528.30 | 法制建设 | 43.50 | |
| 二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 528.30 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.94 | |
| 三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 社会保障和就业支出 | 202.47 | ||
| 四、其他收入 | 其他项目支出 | 行政事业单位离退休 | 157.73 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 三、直接成本支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.73 | ||
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 其他社会保障和就业支出 | 44.74 | ||
| 五、上缴上级支出 | 其他社会保障和就业支出 | 44.74 | |||
| 住房保障支出 | 89.05 | ||||
| 住房改革支出 | 89.05 | ||||
| 住房公积金 | 89.05 | ||||
| 本年收入合计 | 1,771.59 | 本年支出合计 | 1,803.59 | 本年支出合计 | 1,803.59 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转 | 32.00 | ||||
| 经费拨款结转 | 32.00 | ||||
| 政府性基金结转 | |||||
| 其他资金结转 | |||||
| 收入总计 | 1,803.59 | 支出总计 | 1,803.59 | 支出总计 | 1,803.59 |
| 支出预算总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,803.59 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 528.30 | 528.30 | |||||||||
| bet36体育在线办公室 | 1,803.59 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 528.30 | 528.30 | |||||||||
| bet36体育在线办公室本级 | 1,551.29 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 286.00 | 286.00 | |||||||||
| 512001 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 982.83 | 982.83 | 782.52 | 200.31 | ||||||||
| 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 276.00 | 286.00 | 286.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.73 | 157.73 | 157.73 | ||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 住房公积金 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | |||||||||||
| bet36体育在线市政府法制办 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |||||||||||||
| 512002 | 201 | 03 | 07 | 法制建设 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |||||||||
| bet36体育在线市政务信息化办 | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |||||||||||||
| 512003 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 159.80 | 159.80 | 159.80 | |||||||||
| bet36体育在线市应急办 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||
| 512004 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
| 基本支出预算表(按经济-单位) | ||||||||||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室 | 单位:万元 | |||||||||||
| 经济分类科目(单位) | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他资金 | 上年结转(结余) | |||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金 | 纳入预算的行政事业性收费 | 其他 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,275.29 | 1,275.29 | 1,275.29 | |||||||||
| bet36体育在线办公室 | 1,275.29 | 1,275.29 | 1,275.29 | |||||||||
| bet36体育在线办公室本级 | 1,275.29 | 1,275.29 | 1,275.29 | |||||||||
| 工资福利支出 | 827.26 | 827.26 | 827.26 | |||||||||
| 基本工资 | 372.89 | 372.89 | 372.89 | |||||||||
| 津贴补贴 | 373.16 | 373.16 | 373.16 | |||||||||
| 奖金 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 商品和服务支出 | 200.31 | 200.31 | 200.31 | |||||||||
| 办公费 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | |||||||||
| 水电费 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | |||||||||
| 邮电费 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | |||||||||
| 交通费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |||||||||
| 差旅费 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | |||||||||
| 会议费 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
| 劳务费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 物业管理费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 一般维修费 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |||||||||
| 培训费 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||||||||
| 招待费 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | |||||||||
| 福利费 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||||||
| 工会经费 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
| 离休人员公用支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
| 退休人员公用支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||||||
| 其他商品和服务支出 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 247.72 | 247.72 | 247.72 | |||||||||
| 离休费 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | |||||||||
| 退休费 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | |||||||||
| 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||
| 住房公积金 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | |||||||||
| 附件: | |
| 2016年bet36体育在线市本级“三公”经费预算统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2016年预算数 |
| 合计 | 300 |
| 1.因公出国(境)费用 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | |
| 2.公务接待费 | 90 |
| 其中:财政拨款 | 90 |
| 其他资金 | |
| 3.公务用车费 | 200 |
| (1)公务用车运行维护费 | 200 |
| 其中:财政拨款 | 200 |
| 其他资金 | |
| (2)公务用车购置 | |
| 其中:财政拨款 | |
| 其他资金 | |
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (2)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(3)公务用车购置及运行费, 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 | |
| 预算01表 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室本级 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,529.29 | 一、基本支出 | 1,275.29 | 一、一般公共服务支出 | 1,269.77 |
| 经费拨款(补助) | 1,529.29 | 工资福利支出 | 827.26 | 二、外交支出 | |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 日常公用支出 | 200.31 | 三、国防支出 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭补助支出 | 247.72 | 四、公共安全支出 | ||
| 其他 | 二、项目支出 | 286.00 | 五、教育支出 | ||
| 行政事业性项目支出 | 286.00 | 六、科学技术支出 | |||
| 生产建设性项目支出 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 其他项目支出 | 八、社会保障与就业支出 | 202.47 | |||
| 三、直接成本支出 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 89.05 | ||||
| 二十一、粮油物资管理等支出 | |||||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,529.29 | 本年支出合计 | 1,561.29 | 本年支出合计 | 1,561.29 |
| 二、上年结转 | 32.00 | 六、结转下年 | 结转下年 | ||
| 经费拨款结转 | 32.00 | ||||
| 收入总计 | 1,561.29 | 支出总计 | 1,561.29 | 支出总计 | 1,561.29 |
| 预算02表 | |||||||||||||||||||
| 部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 经费拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他资金结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金收入 | 纳入预算的行政事业性收费收入 | 其他 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1,561.29 | 32.00 | 1,529.29 | 1,529.29 | |||||||||||||||
| bet36体育在线办公室 | 1,561.29 | 32.00 | 1,529.29 | 1,529.29 | |||||||||||||||
| bet36体育在线办公室本级 | 1,561.29 | 32.00 | 1,529.29 | 1,529.29 | |||||||||||||||
| 512001 | 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 982.83 | 982.83 | 982.83 | ||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 286.00 | 32.00 | 254.00 | 254.00 | ||||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.73 | 157.73 | 157.73 | |||||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房公积金 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | ||||||||||||||
| 预算03表-1 | |||||||||||||
| 一般公共预算支出表(按单位) | |||||||||||||
| 填报单位:bet36体育在线办公室本级 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,561.29 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 286.00 | 286.00 | ||||||
| bet36体育在线办公室 | 1,561.29 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 286.00 | 286.00 | ||||||
| 512001 | bet36体育在线办公室本级 | 1,561.29 | 1,275.29 | 827.26 | 200.31 | 247.72 | 286.00 | 286.00 | |||||
| 预算11表 | ||||||||||||||||
| 纳入预算管理的政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
附件:

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