收支预算总表
填报单位:bet36体育在线驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 133.11 | 一、基本支出 | 93.11 | 一般公共服务支出 | 121.00 |
经费拨款(补助) | 133.11 | 工资福利支出 | 73.27 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 121.00 |
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 12.13 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.00 |
纳入预算的行政事业性收费收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 7.71 | 社会保障和就业支出 | 4.40 |
其他 | 0.00 | 二、项目支出 | 40.00 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 |
二、事业收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 40.00 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 生产建设性项目支出 | 0.00 | 住房保障支出 | 7.71 |
四、其他收入 | 0.00 | 其他项目支出 | 0.00 | 住房改革支出 | 7.71 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0000 | 三、直接成本支出 | 0.00 | 住房公积金 | 7.71 |
六、上级补助收入 | 0.0000 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||||
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本年收入合计 | 133.11 | 本年支出合计 | 133.11 | 本年支出合计 | 133.11 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
八、上年结转 | 0.00 | ||||
经费拨款结转 | 0.00 | ||||
政府性基金结转 | 0.00 | ||||
其他资金结转 | 0.00 | ||||
收入总计 | 133.11 | 支出总计 | 133.11 | 支出总计 | 133.11 |
支出预算总表 | ||||||||||||||||
填报单位:bet36体育在线驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 133.11 | 93.11 | 73.27 | 12.13 | 7.71 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
bet36体育在线驻北京联络处 | 133.11 | 93.11 | 73.27 | 12.13 | 7.71 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
bet36体育在线驻北京联络处本级 | 133.11 | 93.11 | 73.27 | 12.13 | 7.71 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
526001 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.00 | 81.00 | 68.87 | 12.13 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 住房公积金 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年bet36体育在线市本级“三公”经费预算统计表 | ||
部门名称:市政府驻北京联络处 | 单位:万元 | |
项目 | 2014年预算数 | 2015年预算数 |
合计 | 56.00 | 56.00 |
1、因公出国(境)费用 | ||
其中:财政拨款 | ||
其他资金 | ||
2、公务接待费 | 26.00 | 26.00 |
其中:财政拨款 | 26.00 | 26.00 |
其他资金 | ||
3、公务用车费 | 30.00 | 30.00 |
(1)公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
其中:财政拨款 | 30.00 | 30.00 |
其他资金 | ||
(2)公务用车购置 | ||
其中:财政拨款 | ||
其他资金 | ||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
附件: