目录
第一部分 bet36体育在线市社联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet36体育在线市社联概况
一、部门主要职能
(一)组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。
(二)以bet36体育在线区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点,以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向,为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议,为社会提供咨询服务。
(三)负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。
(四)组织学术活动与交流,普及社会科学知识,两年开展一次bet36体育在线社会科学优秀成果的评奖活动。
(五)制定和实施bet36体育在线社会科学规划,负责bet36体育在线国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。
(六)负责组织编辑出版《bet36体育在线社会科学》、《内部策论》。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:bet36体育在线市社会科学界联合会。
本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制5人,事业编制3人;年末实有人数15人,其中在职人员8人,退休人员7人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 |
| 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 174.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 129.76 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 12.60 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 27.85 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 7.27 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 174.67 | 本年支出合计 | 51 | 177.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 13.40 | 年末结转和结余 | 53 | 10.59 |
总计 | 27 | 188.07 | 总计 | 54 | 188.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 |
| 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
上缴收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 174.67 | 174.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 |
| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 174.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 129.76 | 129.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.85 | 27.85 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 174.67 | 本年支出合计 | 53 | 177.18 | 177.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.51 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
总计 | 28 | 177.18 | 总计 | 57 | 177.18 | 177.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| ||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 177.18 | 177.18 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 129.76 | 129.76 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.27. | 7.27. | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 |
| 金额单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 128.30 | 302 | 商品和服务支出 | 41.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.70 | 30201 | 办公费 | 9.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.95 | 30202 | 印刷费 | 7.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.52 | 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.72 | 30206 | 电费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.14 | 30208 | 取暖费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.99 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.10 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.45 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.64 | 30229 | 福利费 | 5.56 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.35 | 30239 | 其他交通费用 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.35 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 135.29 | 公用支出合计 | 41.89 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表 | ||
|
| 公开09表 |
编制单位:bet36体育在线市社会科学界联合会 | 2018年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 |
|
2.主要领导干部用车 | 3 |
|
3.机要通信用车 | 4 |
|
4.应急保障用车 | 5 |
|
5.执法执勤用车 | 6 |
|
6.特种专业技术用车 | 7 |
|
7.离退休干部用车 | 8 |
|
8.其他用车 | 9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |
|
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度收入总计188.07万元,其中上年结转和结余13.4万元,较上年减少了1.11%;本年收入合计174.67万元,较2017年减少5.1万元,下降2.84%,主要原因是:减少了在职人员奖励性工资的发放节约了部分办公开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入174.67万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计188.07万元,其中本年支出合计177.48万元,较2017年增长0.69万元,增长0.38%,其主要原因是在职人员正常调资;年末结转和结余10.59万元,较201年减少2.8万元,下降20.91%,主要原因是个人养老保险及个人职业年金归集减少了暂存款结余。
本年支出的具体构成为:基本支出177.48万元,占100%;
三、财政拨款支出决算情况说明。
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数168.75万元,决算数为174.67万元,完成年初预算的103.51%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为133.63万元,决算数为129.76万元,完成年初预算97.1%,其主要原因是年末调整了会计科目,在职人员正常性调资。
(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为12.30万元,主要原因为年末调整了会计科目,在职人员正常性调资。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为27.85万元,决算数为27.85万元,完成年初预算的100%;
(四)住房保障支出年初预算数为7.27万元,决算数为7.27万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.18万元,其中:
(一)工资福利支出128.3万元,较2017年增加7.75万元,增长6.43%,主要原因是:单位职工正常调资。
(二)商品和服务支出41.89万元,较2017年减少3.49万元,下降9.09%,主要原因是:新成立了新型智库办公室产生了办公经费。
(三)对个人和家庭补助支出6.99万元,较2017年减少4.27万元,下降37.92%,主要原因是:17年退休老干部失独产生了抚恤金。
(四)本部门没有其他资本性支出项
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.38万元,决算数为0.38万元,完成预算数的27.54%,决算数较2017年减少0.9万元,下降70.31%,其中:
(一)因公出国(境)支出,0万元,主要原因是:无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.38万元,决算数为0.38万元,完成预算数的27.54%,决算数较2017年减少0.9万元,下降70.31%,其主要原因是:实行一切从简减少了接待事项。
(三)公务购置及运行维护费支出,0万元,主要原因是:自车改后无公务车辆。
六、机关运行经费情况说明。
本部门2018年度机关运行经费41.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加3.49万元,增长9.09%。其中:新成立了新型智库办公室产生了办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额5.48万元,其中:政府采购货物支出 5.48万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》,共有车辆0辆。共有单位50万元(含)以上通用设备0(台/套),较上(增加/减少)0(台/套),主要原因无;单价100万元(含)以上专用设备0(台/套),较上(增加/减少)0(台/套),主要原因:车改之后本单位没有车子。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计4个,涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“市级课题研究、内部策论、《社会科学》、《社科普及》等4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,所有项目评价等级均为”优“。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出177.48万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地核查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的座,最终评价结果为93分,依据财政绩效评价等级划分,等级为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门本年在市级部门决算中反映《社科普及》项目绩效自评结果。
《社科普及》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,《社科普级》项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为15万元。主要产出和效果:一是开展第八届社科普及宣传周活动。申报的13项特色项目全部列入省社联活动项目,省市县全面联动,组织专题报告会、讲座、展览以及“六进”活动等系列活动,使党的方针政策走进千家万户;二是组织《江西省社会科学普及条例》宣传活动。转发省社联文件,要求各地各单位注重平时宣传,重点宣传省人大常委会通过的《江西省社会科学普及条例》。在社科普及宣传期间,县市区和市直学会集中宣传《条例》,取得了明显成效;三是加强社科知识普及基地建设。积极创建多层次的社科普及基地,向省社联推荐申报一批社科普及基地,高安市博物馆被评为全省优秀社科普及基地,bet36体育在线市图书馆、高安吴有训科教馆被评为全省第四批社科普及基地,袁州区社联陈贝蒂被评为全省社科普及专家称号。发现的问题及原因:通过进机关、进农村、进学校、进社区、下县市的方式开展的社科普及活动虽取得一定的成效,但覆盖面、影响力仍有限,下一步我们要加大与县市区社联及科普基地利用多种宣传形式开展社科普及活动,让社科普及知识老少皆知,深入人心。
详见附表《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
(三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本工资包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)“三公”经费是指部门用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件: